У нас есть Филиал в Республике Казахстан. Каким образом мы можем учесть в Вопрос удалён модератором. и налоговом учете в РФ уплаченный НДС за нерезидента за импортируемые товары, работы, услуги Филиала?
Comments
Цитата: Добрый день!У нас есть Филиал в Республике Казахстан. Каким образом мы можем учесть вбухгалтерскоми налоговом учете в РФ уплаченный НДС за нерезидента за импортируемые товары, работы, услуги Филиала?
Цитата: Добрый день!У нас есть Филиал в Республике Казахстан. Каким образом мы можем учесть в Вопрос удалён модератором. и налоговом учете в РФ уплаченный НДС за нерезидента за импортируемые товары, работы, услуги Филиала?
Добрый день!
НДС, уплаченный за третье лицо, никак не отражается в налоговой отчетности российской компании, так как у нее нет ни права на вычет данной суммы для целей НДС (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ), ни права учесть данную сумму в составе налоговых расходов (ст. 170 НК РФ).